5月13日下午,骏创科技(833533)通过全景路演平台成功召开2024年年度报告业绩说明会。公司董事长兼总经理沈安居、财务总监兼董事会秘书唐满红、保荐代表人林天等高管团队出席活动,就公司经营情况与投资者进行深入交流。
根据年报披露,2024年骏创科技实现营业收入7.55亿元,较上年同期增长8.08%;实现归母净利润5115.61万元,扣非净利润5146.04万元,基本每股收益0.51元。业绩增长主要得益于公司在新能源汽车领域的持续深耕,以及储能/动力电池等新兴业务的拓展。沈安居表示,随着全球新能源汽车渗透率持续提升,公司将继续深化与产业链上下游的合作,共同推动行业高质量发展。
在投资者交流环节,公司高管就多个市场关注的问题作出回应。针对新客户开发进展,沈安居介绍,2024年公司在整车厂及储能/动力电池领域取得重要突破,部分战略性客户项目已进入量产交付阶段。虽然目前这些新业务对公司整体业绩贡献占比不高,但为公司未来发展奠定了良好基础。公司将持续优化产品和服务,深化与客户的合作关系。
关于北美子公司运营情况,沈安居透露,北美工厂自2023年9月实现量产后,产能利用率持续提升,经营状况不断改善,预计今年第四季度有望实现盈亏平衡。该生产基地是公司国际化战略的重要布局,不仅提升了本土化交付能力,也增强了应对国际贸易环境变化的能力。财务总监唐满红补充表示,当前国际贸易形势对公司影响有限,公司已通过灵活的贸易条款有效控制关税成本,同时北美本土化产能的建设将进一步增强公司在国际市场的竞争力。
在行业前景方面,沈安居引用市场数据指出,2024年全球新能源汽车销量同比增长24.4%,渗透率达到20.1%。根据麦肯锡预测,到2030年新能源乘用车渗透率有望达到50%左右,市场发展空间广阔。与此同时,公司积极布局储能业务领域,2024年全球新型储能新增装机量同比增长62.5%,公司凭借在精密塑料零部件领域的技术积累,正在为储能/动力电池行业提供专业的产品解决方案。
此次业绩说明会全面展示了骏创科技的发展战略和业务布局。公司在保持新能源汽车业务稳定增长的同时,积极拓展储能新业务和海外市场。随着北美工厂产能的持续释放和新客户项目的逐步放量,公司未来发展前景值得期待。
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